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(通讯员 赵碧滢)12月8日上午,公司四季度薪酬管理专项审计工作推进会在三楼会议室召开,纪委(监察审计部)、企业管理部、人力资源部相关部门人员及部分基层负责人参加。
△公司四季度薪酬管理专项审计工作会现场(赵碧滢 摄)
与会人员共同学习集团《关于进一步加强内部审计工作规范》的相关要求,传达公司四季度薪酬管理专项审计工作方案,对审计工作的内容范围和时间进度进行了安排,并强调审计工作纪律和职业道德规范。
会议指出,集团党委高度重视审计工作,持续深化审计体制改革,完善专业机构,创新内审方式,确保审计高效精准,全面提高了企业管控效能。根据2023年审计工作计划,纪委(监察审计部)联合企业管理部、人力资源部组成审计组对原丝厂、捻织厂、浸胶厂、动力厂的薪酬管理情况及绩效考核办法进行审计。
会议要求,要充分认识到开展审计工作对推动公司高质量发展的重要意义,通过对薪酬分配进行审计,确保考核管理工作合法合规、客观公正,有效地揭示存在的风险,加强企业经营管理。被审计单位要切实负起责任,积极配合并督促本单位相关人员及时上报审计资料。对于在审计中发现的问题要立行立改、限时整改,决不能视而不见,必须坚持“严管就是厚爱”,敢于动真碰硬,大力营造严的氛围,强化审计的震慑作用,确保高质量完成本次审计任务。